單位:元 |
科目 | 經常門 | 資本門 | 合計 |
歲出合計 | 785,599,000 | 554,589,000 | 1,340,188,000 |
政權行使支出 | 32,337,000 | 9,325,000 | 41,662,000 |
行政支出 | 122,347,000 | 22,570,000 | 144,917,000 |
民政支出 | 83,025,000 | 5,995,000 | 89,020,000 |
財務支出 | 4,041,000 | - | 4,041,000 |
教育支出 | 7,213,000 | 15,150,000 | 22,363,000 |
文化支出 | 53,481,000 | 82,180,000 | 135,661,000 |
農業支出 | 25,456,000 | 22,000,000 | 47,456,000 |
工業支出 | 32,457,000 | - | 32,457,000 |
交通支出 | 507,000 | 158,687,000 | 159,194,000 |
其他經濟服務支出 | 54,775,000 | 187,703,000 | 242,478,000 |
社會保險支出 | 452,000 | - | 452,000 |
社會救助支出 | 22,216,000 | - | 22,216,000 |
福利服務支出 | 161,720,000 | 2,963,000 | 164,683,000 |
社區發展支出 | 8,801,000 | 3,400,000 | 12,201,000 |
環境保護支出 | 134,149,000 | 32,616,000 | 166,765,000 |
退休撫卹給付支出 | 31,122,000 | - | 31,122,000 |
第二預備金 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
其他支出 | 6,500,000 | 12,000,000 | 18,500,000 |
資料來源:根據本所主計室預決算資料。 |
說明:1.依據預算法第六條規定自本次預算起,歲入不包括公債及賒借收入、移用以前年度歲計賸餘; |
歲出不包括債務還本而改列本表。 | | | |
2.本表數字加總數略有出入,係尾數四五入所致。 |